Scalarea unei afaceri SaaS aduce creștere, dar și o complexitate serioasă în ceea ce privește taxa pe vânzări. Pe măsură ce compania dvs. de software se extinde în SUA și intră pe piețele internaționale, gestionarea conformității cu taxa pe vânzări devine o provocare operațională majoră. Trebuie să înțelegeți legile fiscale în evoluție, să navigați prin peste 14.000 de jurisdicții din SUA și să fiți pregătiți pentru audit în toate regiunile.
Soluția? Lucrați cu un Merchant of Record (MoR) precum PayPro Global.
Un MoR se ocupă de sarcina conformității cu taxa pe vânzări, astfel încât să vă puteți concentra pe dezvoltarea afacerii dvs., nu pe gestionarea birocrației.
Taxa pe vânzări este un impozit pe consum perceput pe bunuri și servicii la punctul de vânzare.
În SUA, vânzătorii o colectează de la clienți și o remit autorităților fiscale statale sau locale. Pentru afacerile SaaS, creșterea bunurilor digitale și a tranzacțiilor la distanță a complicat și mai mult conformitatea.
Mulți factori contribuie la complexitatea conformității cu taxa pe vânzări și a raportării financiare în Statele Unite, și fiecare este crucial pentru ca companiile SaaS să înțeleagă. Să începem cu cele mai importante elemente de înțeles dacă vă dezvoltați afacerea:
Nexus este conexiunea dintre afacerea dvs. și o jurisdicție fiscală care vă solicită să colectați și să remiteți taxa pe vânzări.
Un nexus fizic înseamnă că orice afacere cu o prezență fizică suficientă într-o anumită jurisdicție trebuie să plătească taxe acolo. Această prezență include deținerea unei proprietăți într-o jurisdicție sau angajați care lucrează acolo.
Nexusul economic se referă la un prag de activitate economică după care o afacere trebuie să plătească taxe într-o anumită jurisdicție. Acesta este de obicei măsurat în termeni de prag monetar, numărul total de tranzacții într-o anumită perioadă de timp sau ambele.
În 2018, Curtea Supremă a SUA a decis în favoarea statului South Dakota, permițând statelor să aplice legile privind nexusul economic.
Acum, simpla vânzare de SaaS într-un stat — fără nicio prezență fizică — poate crea o obligație fiscală. Majoritatea statelor au adoptat rapid propriile praguri după decizia Wayfair, schimbând regulile jocului pentru vânzătorii de software și produse digitale.
Fiecare stat — și adesea județele și orașele din interiorul acestora — are propriile reguli, praguri și cerințe de depunere.
Aceasta înseamnă:
Rate de impozitare variabile
Termene limită conflictuale
Scutiri unice sau definiții ale produselor impozabile
Exemplu: Un abonament SaaS ar putea fi complet impozitat în Texas, parțial impozitat în New York și scutit în California.
Știați că?
Platformele MoR ale PayPro Global asigură monitorizarea și gestionarea completă a taxelor în toate jurisdicțiile fiscale din SUA.
Nu toate software-urile sau bunurile digitale sunt impozitate la fel.
Fie că este vorba de un abonament, software descărcabil, achiziție în aplicație sau serviciu cloud, fiecare stat le clasifică și le impozitează diferit.
B2B vs. B2C: Unele state scutesc tranzacțiile B2B cu un certificat de revânzare sau scutire, în timp ce altele nu fac distincție între vânzările B2B și B2C.
Provocare |
Intern |
PayPro Global (MoR) |
Înregistrare multi-statală |
Înregistrare manuală în fiecare jurisdicție |
PayPro înregistrează și gestionează în numele dumneavoastră |
Frecvența de depunere |
Urmăriți depunerile lunare, trimestriale, anuale |
Depunere gestionată integral |
Urmărirea nexusului economic/fizic |
Este necesară monitorizarea internă |
Detectare și conformitate automatizate |
Modificări ale cotelor și actualizări legislative |
Cercetare manuală și actualizări de sistem |
Actualizări și gestionare în timp real |
Pregătire pentru audit |
Păstrați înregistrări și documentație complete |
Asistență completă pentru audit oferită |
Conformitate fiscală globală |
Cercetați și gestionați TVA/GST internațional |
Taxe globale gestionate integral |
Cu PayPro Global, eliminați riscurile, reduceți costurile generale și asigurați conformitatea globală deplină fără integrări cu terțe părți sau costuri ascunse.
Prosperă cu cea mai inovatoare soluție all-in-one SaaS și pentru produse digitale din industrie. De la instrumente de plată și analiză de înaltă performanță până la gestionarea completă a taxelor, precum și gestionarea abonamentelor și a facturării, PayPro Global este gata să scaleze SaaS-ul tău.
Vinde-ți SaaS-ul la nivel global cu PayPro Global!
„Dacă sunt doar online, nu trebuie să colectez taxa pe vânzări.”
Fals. După Wayfair, nexul economic se aplică în majoritatea statelor.
„Sunt scutit dacă vând doar B2B.” Nu neapărat. Multe state încă cer colectarea taxelor, cu excepția cazului în care sunt depuse certificate de scutire valabile.
„Odată ce mă înregistrez, sunt în regulă.”
Nu. Trebuie să fii la curent cu depunerile, modificările de taxe, pragurile impozabile și cerințele de audit.
Prezența angajaților care lucrează de la distanță într-un stat creează un nexus fizic.
Multe companii SaaS cu echipe distribuite declanșează, fără să știe, noi obligații fiscale. Dacă un dezvoltator lucrează din Carolina de Nord, este posibil să fii responsabil pentru colectarea taxelor de vânzare de la clienții din acel stat, chiar dacă sediul central este în altă parte.
1. Înregistrează-te în Toate Statele Aplicabile
Obține un ID de taxă de vânzare acolo unde te încadrezi în nexus fizic sau economic.
2. Știi Ce Este Impozabil
Înțelege cum tratează fiecare stat SaaS, abonamentele, conținutul descărcabil și achizițiile din aplicație.
3. Monitorizează Tranzacțiile B2B Vs. B2C
Urmărește certificatele de scutire și înțelege ce tipuri de clienți sunt impozabile.
4. Urmărește Pragurile de Venituri
Statele au praguri și perioade de evaluare diferite. Aflați unde sunteți aproape de a depăși aceste limite.
5. Pregătiți-vă pentru audituri
Păstrați evidențe detaliate ale tranzacțiilor, plăților de taxe și certificatele de scutire.
6. Depuneți la timp
Unele state solicită depuneri lunare, altele trimestriale sau anuale. Urmăriți cu atenție termenele limită.
7. Evitați penalitățile
Penalitățile pentru nerespectare pot include amenzi, dobânzi și chiar acuzații penale.
8. Fiți la curent
Legile fiscale se schimbă frecvent. Colaborarea cu un partener precum PayPro Global vă asigură că sunteți întotdeauna în conformitate.
Când evaluați un MoR, luați în considerare:
Soluția MoR de la PayPro Global este creată special pentru companiile SaaS, de software și de jocuri. Iată ce ne diferențiază:
Nu sunt necesare integrări sau add-on-uri
Gestionează 100% din înregistrarea, depunerea și remiterea taxelor pe vânzări
Acceptă conformitatea fiscală digitală globală (TVA, GST, taxa pe vânzări din SUA)
Gestionează automat modificările legilor și pragurilor
Protecție completă pentru audit și gestionarea responsabilității istorice
Conformitatea cu taxa pe vânzări în SUA—și la nivel global—este o sarcină dificilă pentru companiile SaaS în creștere.
Cu legi diferite în fiecare jurisdicție, riscul de eroare, amenzi sau consecințe legale este ridicat. Încercarea de a gestiona acest lucru intern poate distrage atenția de la obiectivele principale ale afacerii.
Parteneriatul cu un Merchant of Record precum PayPro Global elimină complet povara fiscală.
De la înregistrare la depunere și audituri, ne ocupăm de complexitate—astfel încât tu să nu fii nevoit să o faci.
Programează un apel gratuit cu echipa noastră astăzi și lasă PayPro Global să-ți simplifice conformitatea fiscală.
Vi se cere să colectați taxa pe vânzări datorită legilor nexusului economic. Dacă vânzările dumneavoastră într-un stat depășesc pragul de venituri sau tranzacții al acestuia, trebuie să colectați și să virați taxa pe vânzări acolo, chiar și fără prezență fizică. Acesta este rezultatul cazului Curții Supreme South Dakota v. Wayfair.
Un angajat de la distanță creează automat un nexus fizic în statul în care locuiește. Aceasta înseamnă că afacerea dumneavoastră este obligată imediat să se înregistreze și să colecteze taxa pe vânzări în acel stat, indiferent de locul unde se află sediul central.
Cea mai eficientă soluție este colaborarea cu un Merchant of Record (MoR). Un MoR este un partener all-in-one care acționează ca vânzător legal al produsului tău, asumându-și întreaga responsabilitate pentru plăți și conformitate. Acesta gestionează automat înregistrarea, calcularea și depunerea taxelor de vânzare din SUA și, de asemenea, gestionează taxele internaționale, cum ar fi TVA-ul european și GST, eliminând întreaga povară de pe echipa ta.